|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3509-339-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-06-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROTESIS DENTALES Y REPARACIONES, DPTO. DE SALUD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3509-5-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
759430,1994302 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Silvia |
|
Razón Social |
SILVIA CAROLINA SALINAS CAMPOS
|
|
R.U.T. |
11.220.936-0 |
|
Sucursal |
Silvia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 98 | Unidad | | PROTESIS DENTALES ACRILICAS PARCIAL Y TOTAL |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.390.000
|
$ 5.390.000
|
85122002
| Servicios de higienistas dentales | 2 | Unidad | | REPARACIONES |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.440.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (12,25%) 12,25 %
|
$ 759.430
|
|
$ 6.199.430
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.