|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3509-373-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOLSOS TRANSPORTE INSUMOS MEDICOS compra ágil: 3509-56-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
44080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAGASU |
|
Razón Social |
SUSANA MONICA HIGUERA ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
12.910.386-8 |
|
Sucursal |
MAGASU |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121501
| Bolsos | 8 | Unidad | BOLSOS PARA TRANSPORTE DE INSUMOS MEDICOS | |
$ 29.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 232.000
|
$ 232.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 232.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.080
|
|
$ 276.080
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.