Orden de Compra. Nº3509-845-SE24 "CONFECCION Y REPARACION DE PROTESIS DENTALES DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3509-845-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CONFECCION Y REPARACION DE PROTESIS DENTALES DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3509-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 722173,913043478
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniela Belén
Razón Social DANIELA BELÉN TORRIJO UBILLA
R.U.T. 17.643.196-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniela Belén
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152111
Endurecedores de material de impresión dental72Unidad PROTESIS DENTALES REMOVIBLES MATERIAL ACRILICO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental1Unidad PROTESIS DENTALES REMOVIBLE BASE METALICA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
85122002
Servicios de higienistas dentales3Unidad REPARACION PROTESIS DENTALES $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 4.530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 722.174
TOTAL OC $ 5.252.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.