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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-1012-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION PROVINCIAL FUTSAL EXTRAESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3510-74-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°116 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
2850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2016 |
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Proveedor |
pasteleriacotty |
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Razón Social |
MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO
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R.U.T. |
6.750.113-6 |
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Sucursal |
pasteleriacotty |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 12 | Unidad | | SANDWICH QUESO-JAMON |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 12 | Unidad | | CAJITAS DE LECHE |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.320
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$ 4.320
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50221101
| Granos de Cereales | 12 | Unidad | | BARRAS DE CEREAL |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160
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$ 2.160
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 12 | Unidad | | JUGOS CHICOS |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.120
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$ 3.120
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Total Neto
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$ 15.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.850
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$ 17.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.