Orden de Compra. Nº3510-1023-SE11 "MATERIAL LICEO POLITECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1023-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
31201605
Masillas2kilogramoMASILLAMASILLA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
46171501
Candados1UnidadCANDADO MODELO YALECANDADO MODELO YALE $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
13102013
Policarbonato (PC)4,5UnidadMETROS POLICARBONATO LISOMETROS POLICARBONATO LISO $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.075 $ 24.075
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadHUINCHA DE MEDIR 7,5 METROSHUINCHA DE MEDIR 7,5 METROS $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadFRASCOS PINTURA SINTETICA 200 CC VARIOS COLORESFRASCOS PINTURA SINTETICA 200 CC VARIOS COLORES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadLITRO PINTURA SINTETICA COLOR OCRELITRO PINTURA SINTETICA COLOR OCRE $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
12352310
Siliconas11UnidadTUBO SILICONA TRANSPARENTETUBO SILICONA TRANSPARENTE $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280
Total Neto $ 58.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 58.455

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.