Orden de Compra. Nº
3510-1069-SE12
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MATERIALES ESCUELA ALONSO DE ERCILLA-POLLOLLO
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-1069-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESCUELA ALONSO DE ERCILLA-POLLOLLO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social
ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T.
11.431.784-5
Sucursal
Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121108
Croqueras
50
Unidad no definida
CUADERNOS COLLEGE 80 HOJAS
CUADERNOS COLLEGE 80 HOJAS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
60121117
Papel de seda de manualidades
75
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL VOLANTÍN
PLIEGOS PAPEL VOLANTÍN
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos
60
Unidad no definida
GLOBOS
GLOBOS
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
14121601
Papel crepé no blanqueado
10
Unidad no definida
PAPEL CREPÉ
PAPEL CREPÉ
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Unidad no definida
CAJA PLUMONES PIZARRA
CAJA PLUMONES PIZARRA
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
RESMS PAPEL TAMAÑO CARTA
RESMS PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
60121136
Papel celofán
15
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL CELOFÁN
PLIEGOS PAPEL CELOFÁN
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
53102512
pañuelos
5
Unidad no definida
PAÑUELOS BALNCOS VARÓN (CUECA)
PAÑUELOS BALNCOS VARÓN (CUECA)
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
53102512
pañuelos
5
Unidad no definida
PAÑUELOS BLANCOS DAMA (CUECA)
PAÑUELOS BLANCOS DAMA (CUECA)
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
53102503
Sombreros
5
Unidad no definida
SOMBREROS DE HUASO
SOMBREROS DE HUASO
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
60101710
Regalos del educador
6
Unidad no definida
REGALOS (ESTÍMULOS ALUMNOS)
REGALOS (ESTÍMULOS ALUMNOS)
$ 9.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.480
$ 57.480
Total Neto
$ 166.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 166.230
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.