Orden de Compra. Nº3510-1069-SE12 "MATERIALES ESCUELA ALONSO DE ERCILLA-POLLOLLO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1069-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA ALONSO DE ERCILLA-POLLOLLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras50Unidad no definidaCUADERNOS COLLEGE 80 HOJASCUADERNOS COLLEGE 80 HOJAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
60121117
Papel de seda de manualidades75Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL VOLANTÍNPLIEGOS PAPEL VOLANTÍN $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos60Unidad no definidaGLOBOSGLOBOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14121601
Papel crepé no blanqueado10Unidad no definidaPAPEL CREPÉPAPEL CREPÉ $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60121501
Rotuladores de base acuosa1Unidad no definidaCAJA PLUMONES PIZARRACAJA PLUMONES PIZARRA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMS PAPEL TAMAÑO CARTARESMS PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
60121136
Papel celofán15Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL CELOFÁNPLIEGOS PAPEL CELOFÁN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
53102512
pañuelos5Unidad no definidaPAÑUELOS BALNCOS VARÓN (CUECA)PAÑUELOS BALNCOS VARÓN (CUECA) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
53102512
pañuelos5Unidad no definidaPAÑUELOS BLANCOS DAMA (CUECA)PAÑUELOS BLANCOS DAMA (CUECA) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53102503
Sombreros5Unidad no definidaSOMBREROS DE HUASOSOMBREROS DE HUASO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
60101710
Regalos del educador6Unidad no definidaREGALOS (ESTÍMULOS ALUMNOS)REGALOS (ESTÍMULOS ALUMNOS) $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480
Total Neto $ 166.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 166.230

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.