Orden de Compra. Nº3510-108-AG26 "Material limpieza caldera Escuelas de la Comuna"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-108-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Material limpieza caldera Escuelas de la Comuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999013 - 2152206999040 - 2152206999025 - 2152206999056 - 2152206999003 - 2152206999005 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 48581,1
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERREFIX LTDA
Razón Social COMERCIAL FERREFIX LIMITADA
R.U.T. 77.934.292-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FERREFIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano12UnidadGas providus 70% propano 30% butano  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.316 $ 50.316
23171509
Soldadura6UnidadPasta soldar 500gr  $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
31191501
Papeles de lija6UnidadPliegos lija 0.60 fierro  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131502
Paños de limpieza6kilogramoKilos Paños de limpieza  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
23171509
Soldadura6UnidadSoldadura 50% estaño carrete 500 gr.  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.292 $ 95.292
31211904
Brochas6UnidadBrochas de 2"  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
15121503
Aceite de engranajes6UnidadFrascos WD-40 de 311 gr.  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.670 $ 26.670
31211604
Diluyentes para pinturas6UnidadLitros diluyente Duco.  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
Total Neto $ 255.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.581
TOTAL OC $ 304.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.