Orden de Compra. Nº3510-1081-SE12 "MATERIAL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1081-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Pergola del Libro
Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
R.U.T. 17.633.417-7
Sucursal Libreria Pergola del Libro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2UnidadTIJERAS GRANDESTIJERAS GRANDES $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
14111525
Papel multiuso1UnidadPERFORADORA MEDIANAPERFORADORA MEDIANA $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
14111525
Papel multiuso4UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111525
Papel multiuso4UnidadSACA PUNTASSACA PUNTAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111525
Papel multiuso1UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
14111525
Papel multiuso19UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
14111525
Papel multiuso2UnidadCORRECTORES TIPO LAPIZ PENTELCORRECTORES TIPO LAPIZ PENTEL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
14111525
Papel multiuso4UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL Y NEGROLAPIZ PASTA COLOR AZUL Y NEGRO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
14111525
Papel multiuso4UnidadPLUMONES PARA PIZARRA PILOT COLOR AZUL Y NEGROPLUMONES PARA PIZARRA PILOT COLOR AZUL Y NEGRO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
14111525
Papel multiuso30UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIOSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111525
Papel multiuso5UnidadGOMAS DE BORRAR GRANDESGOMAS DE BORRAR GRANDES $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
14111525
Papel multiuso19UnidadLAPIZ GRAFITO FABER CASTELLLAPIZ GRAFITO FABER CASTELL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 33.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.