Orden de Compra. Nº3510-1085-SE07 "MATERIALES CONSTRUCCION PROTECCIONES VENTANAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1085-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION PROTECCIONES VENTANAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSTRUCCION PROTECCION DE VENTANAS PARA OFICINAS PRIMER PISO DAEM SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Proveniente de Licitación 3510-75-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero6UnidadEnrejado de aceroPANELES DE MALLA AGMA GALVANIZADO DE 1,83 X 3 METROS $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700
31191506
Discos abrasivos3UnidadDiscos abrasivosDISCO DE CORTE 7" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPernos de anclajePERNOS TIRAFONDO DE 2 X 5/16 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
23171509
Soldadura2kilogramoSoldaduraSOLDADURA Nº 6011332 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31211505
Pinturas aceitosas1LitroPinturas aceitosasPINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
30101504
Ángulos de acero8TiraÁngulos de aceroFIERRO ANGULO DE 40 X 40 X 3 MM. $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
Total Neto $ 174.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 174.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.