Orden de Compra. Nº3510-1098-SE20 "Materiales Esc. Goycolea - mantención "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1098-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Goycolea - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidadbrocha helabrocha hela $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadsiliconasilicona $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
27111909
Espátulas1Unidadespatulaespatula $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
31201613
Adhesivo re-usable3Unidadadhesivo agorexadhesivo agorex $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
60123601
Pegamento de purpurina3Unidadpegamento polvopegamento polvo $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
26121628
Cables blindados1Unidadalargador electricoalargador electrico $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
25173705
Amortiguadores de chispas0,5Unidadchispero industrialchispero industrial $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
31211904
Brochas1Unidadbrocha azul cerdabrocha azul cerda $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadcerraduracerradura $ 14.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.590 $ 14.590
31211906
Rodillos de pintar22Unidadrodillo chiporrorodillo chiporro $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.560 $ 87.560
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadcerradura tubularcerradura tubular $ 22.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
11121604
Madera de coníferas10Unidadcuarto rodoncuarto rodon $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 221.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 221.145

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.