Orden de Compra. Nº3510-1099-SE20 "Materiales Esc. Peñasmó - mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1099-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Peñasmó - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999040 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10Unidadpintura techopintura techo $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
46171505
Llaves12Unidadmonomandomonomando $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.400 $ 143.400
26121636
Cables de alimentación3Unidadalargador electricoalargador electrico $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
24141709
Tubos o tapones de cápsulas40Unidadtubo ledtubo led $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
31211904
Brochas4Unidadbrochabrocha $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
31201517
Cinta para empaquetar30Unidadcinta enmascararcinta enmascarar $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
31211906
Rodillos de pintar10Unidadrodillo chiporrorodillo chiporro $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 558.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 558.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.