Orden de Compra. Nº3510-1100-SE20 "Materiales Esc. San Rafael - mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1100-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. San Rafael - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable6Unidadadhesivo negroadhesivo negro $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
11121611
Tablero de partículas10Unidadterciado estructuralterciado estructural $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800
30151505
Membranas para techos1Unidadmembrana hidrofugamembrana hidrofuga $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850
31161503
Clavo-tornillo6Unidadtornillo volcanitatornillo volcanita $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
11121604
Madera de coníferas20Unidadcuarto rodoncuarto rodon $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211501
Pinturas al esmalte2Unidadesmalte blancoesmalte blanco $ 20.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
39121431
Conectores estancos de cables25Unidadequipo estancoequipo estanco $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.750 $ 348.750
32111503
Diodos emisores de luz (LED)50Unidadtubo ledtubo led $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
11121604
Madera de coníferas40Unidadpieza pinopieza pino $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31161503
Clavo-tornillo3Unidadclavo 3"clavo 3" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31161503
Clavo-tornillo3Unidadclavo 4"clavo 4" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
60121902
Fieltro1Unidadrollo fieltrorollo fieltro $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
40142607
Tapas de tubo1Unidadtapagoterastapagoteras $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidadaguarrasaguarras $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
47131502
Paños de limpieza2Unidadtrapo limpiezatrapo limpieza $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
31211904
Brochas2Unidadbrochabrocha $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
27111911
Formones1Unidadformon 1.1/4formon 1.1/4 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
27111911
Formones1Unidadformon 1formon 1 $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31161503
Clavo-tornillo2Unidadtornillotornillo $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 902.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 902.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.