Orden de Compra. Nº3510-1101-SE07 "TIRAS PVC SANITARIO LICEO POLITECNICO "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1101-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra TIRAS PVC SANITARIO LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICEO POLITECNICO - MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL
Proveniente de Licitación 3510-75-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico8TiraTubería de plásticoPVC SANITARIO DE 110 MM $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.840 $ 103.840
Total Neto $ 103.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 103.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.