Orden de Compra. Nº3510-1101-SE19 "MATERIALES OFICINA MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1101-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera10Unidad LAPIZ CARPINTERO STANLEY UN $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
39111702
Lámparas portátiles2Unidad LINTERNA RAYOVAC MANOS LIBRES 110L $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
27112802
Hojas de sierra10Unidad HOJA SIERRA 12" BIMETAL SANDFLEX $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
27112109
Herramientas magnéticas10Unidad PUNTA MAGN PHILLIPS UNID PH2 4X25MM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
27111903
Cepillos de carpintero1Unidad HOJA CEPILLO ELECTRICO 2UN FEXARO CQC82E $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
31161511
Tornillos de apriete1Unidad TORNILLOS TRUSS CAB/LENT 8X1 P/AGUD 100UN $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
15121503
Aceite de engranajes2Unidad LUBRICANTE ANTICORROSIVO WD 40 155GRS $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
27112801
Brocas4Unidad BROCA PALETA 1" TRUPER BPT $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
27112801
Brocas1Unidad BROCA SDS 8 X160MM TOOLTEK $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
26111702
Pilas alcalinas10Unidad PILAS AAA DURACELL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 61.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 61.410

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.