Orden de Compra. Nº3510-1171-AG24 "Material fiestas Patrias Escuela Huapi Abtao"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1171-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Material fiestas Patrias Escuela Huapi Abtao
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001002 - 2152204002011 - 2152202002010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 36144,08
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricarmys spa
Razón Social ALEJANDRA NATALY SOTO MELEHUECHUN
R.U.T. 17.037.398-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lubricarmys spa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121115
Confetis de plástico o papel30UnidadRollos guirnaldas copihue colgantes tricolor  $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.580 $ 26.580
60121115
Confetis de plástico o papel20UnidadAdornos modelo pelotas tricolor grandes  $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.140 $ 27.140
60121115
Confetis de plástico o papel10UnidadRollos guirnaldas banderas chilenas  $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
55121706
Banderas1UnidadBANDERA CHILENA TELA REFORZADA BORDADA DE 1,20 X 1,80 CMS  $ 15.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.732 $ 15.732
60141006
Juguetes didácticos3UnidadTrajes pascuenses varones talla 14, 12, 10.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
60141006
Juguetes didácticos3UnidadTrajes pascuenses damas talla 14, 12, 10.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
60121115
Confetis de plástico o papel10UnidadAdorno modelo Trompo colores bandera chilena grandes  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60121115
Confetis de plástico o papel50UnidadGlobos tricolor (blanco, rojo y azul)  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
Total Neto $ 190.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.144
TOTAL OC $ 226.376


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.037.398-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.