Orden de Compra. Nº
3510-1171-AG24
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Material fiestas Patrias Escuela Huapi Abtao
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-1171-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material fiestas Patrias Escuela Huapi Abtao
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001002 - 2152204002011 - 2152202002010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna
Calbuco
Impuesto
36144,08
Dirección de Envío de la Factura
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lubricarmys spa
Razón Social
ALEJANDRA NATALY SOTO MELEHUECHUN
R.U.T.
17.037.398-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lubricarmys spa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121115
Confetis de plástico o papel
30
Unidad
Rollos guirnaldas copihue colgantes tricolor
$ 886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.580
$ 26.580
60121115
Confetis de plástico o papel
20
Unidad
Adornos modelo pelotas tricolor grandes
$ 1.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.140
$ 27.140
60121115
Confetis de plástico o papel
10
Unidad
Rollos guirnaldas banderas chilenas
$ 1.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.280
$ 10.280
55121706
Banderas
1
Unidad
BANDERA CHILENA TELA REFORZADA BORDADA DE 1,20 X 1,80 CMS
$ 15.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.732
$ 15.732
60141006
Juguetes didácticos
3
Unidad
Trajes pascuenses varones talla 14, 12, 10.
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
60141006
Juguetes didácticos
3
Unidad
Trajes pascuenses damas talla 14, 12, 10.
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
60121115
Confetis de plástico o papel
10
Unidad
Adorno modelo Trompo colores bandera chilena grandes
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
60121115
Confetis de plástico o papel
50
Unidad
Globos tricolor (blanco, rojo y azul)
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
Total Neto
$ 190.232
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.144
TOTAL OC
$ 226.376
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
17.037.398-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.