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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-11792-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA ESCUELA RURAL TABON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3510-268-L107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
galvarino riveros 10 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
8088,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
galvarino riveros 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt |
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Razón Social |
ELECTROCOM S A
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R.U.T. |
96.355.000-6 |
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Sucursal |
MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | PINTURA OLEO COLOR BLANCO | PINTURA OLEO COLOR BLANCO |
$ 6.533,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.665
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$ 32.665
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHAS 4" | BROCHAS 4" |
$ 1.769,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.076
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$ 7.076
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Litro | AGUARRAS | AGUARRAS |
$ 1.414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.828
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$ 2.828
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Total Neto
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$ 42.569
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.088
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$ 50.657
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.