Orden de Compra. Nº3510-11916-SE08 "MATERIAL DE OFICINA PIE ESCUELA SAN RAFAEL DAEM CA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-11916-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PIE ESCUELA SAN RAFAEL DAEM CA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA CORINA GOMEZ MIRANDA
Razón Social ANA CORINA GOMEZ MIRANDA
R.U.T. 2.796.501-6
Sucursal ANA CORINA GOMEZ MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30PliegoPLIEGOS GOMA EVA COLOR BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL, ROSADO Y NARANJO.-PLIEGOS GOMA EVA COLOR BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL, ROSADO Y NARANJO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31201606
Calafateos1UnidadPISTOLA DE SILICONA ARTELPISTOLA DE SILICONA ARTEL $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
60141019
Piñatas2BolsaGLOBOS 50 UNIDADESGLOBOS 50 UNIDADES $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ TINTA PILOT G1 1.0LAPIZ TINTA PILOT G1 1.0 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ DORADOLAPIZ DORADO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
60121112
Cartón piedra8PliegoCARTON PIEDRACARTON PIEDRA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
44121701
Lápiz pasta10UnidadCOLA COLORIDA ACRILEXCOLA COLORIDA ACRILEX $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA PILOT COLOR NEGROLAPIZ PASTA PILOT COLOR NEGRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ PLATEADOLAPIZ PLATEADO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORAENGRAPADORA $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
14111615
Papeles para carteles10PliegoCARTON FORRADO BLANCOCARTON FORRADO BLANCO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
44121711
Rotuladores3UnidadMARCADOR PERMANENTE DORADO PILOT MEDIUMMARCADOR PERMANENTE DORADO PILOT MEDIUM $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
44121711
Rotuladores3UnidadMARCADOR PERMANENTE PLATEADO PILOT MEDIUMMARCADOR PERMANENTE PLATEADO PILOT MEDIUM $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
44122103
Corchetes1CajaCAJA DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA 530/06CAJA DE CORCHETES PARA ENGRAPADORA 530/06 $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
Total Neto $ 61.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 61.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.