Orden de Compra. Nº3510-1227-SE21 "TRANSPORTE ESC. RURAL CHAUQUEAR N° 2 SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1227-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESC. RURAL CHAUQUEAR N° 2 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-65-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-004-000 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMILIO JOSE
Razón Social otros tipos de transporte no regular de pasajeros
R.U.T. 13.407.171-0
Sucursal EMILIO JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaTRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RURAL CHAUQUEAR RUTA N° 2 POR 44 KM DIARIOS (iDA Y VUELTA) POR 18 DIAS HÁBILES CORRSPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RURAL CHAUQUEAR RUTA N° 2 POR 44 KM DIARIOS (iDA Y VUELTA) POR 18 DIAS HÁBILES CORRSPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. $ 60.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.960 $ 1.092.960
Total Neto $ 1.092.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.092.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.