Orden de Compra. Nº3510-124-SE14 "MATERIAL LICEO POLITECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-124-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10Galón PINTURA LATEX CONSTRUCTOR COLOR CREMA $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
31211904
Brochas4Unidad BROCHAS 3" $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
31162005
Clavos para tejados10Unidad CLAVOS 4" $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31162003
Clavos de acabado5Unidad CLAVOS 3" $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
11121611
Tablero de partículas41Unidad PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL 9.5 MM $ 12.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.580 $ 507.580
31211904
Brochas2Unidad BROCHAS 2" $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31211906
Rodillos de pintar4Unidad RODILLOS CHIPORRO 20 CMS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
30141503
Aislamiento de espuma6Unidad PAQUETES AISLAPOL 40 MM. ESPESOR $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
46171503
Juegos de cerraduras5Unidad CERRADURAS PARA EMBUTIR $ 19.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750
30171504
Puertas de madera5Unidad PUERTA TERCIADO 0.80 X 2 METROS $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
31162309
Estantes de montaje15Unidad BISAGRAS PARA PUERTAS 3 X 3" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad LITROS PINTURA COLOR CAFE MORO $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
Total Neto $ 860.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 860.120

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.