Orden de Compra. Nº3510-1373-SE18 "ALIMENTACION ESCUELA AVELLANAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1373-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA AVELLANAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandra nataly
Razón Social alejandra soto
R.U.T. 17.037.398-7
Sucursal alejandra nataly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco40Unidad no definida PAN FRICA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50202311
Bebidas40Unidad no definida BEBIDAS ZERO 500 ML $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50202303
Jugos y néctar concentrados8Unidad no definida JUGOS LIGHT 1.5 LTS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
52121602
Servilletas2Unidad no definida PAQ. DE SERVILLETAS GRANDES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio40Unidad no definida PLATOS DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad no definida CAJITAS LECHE CHOCOLATADA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40Unidad no definida YOGURT CON CEREALES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definida PAQUETE DE GALLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50111510
Carne de ave o carne fresca10Unidad no definida PECHUGAS DE POLLO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50101538
Verduras frescas4Unidad no definida KG DE PALTA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
50101538
Verduras frescas5Unidad no definida KG DE TOMATE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40Unidad no definida VASOS DESECHABLES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 182.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 182.420

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.