Orden de Compra. Nº3510-149-SE16 "MATERIALES REP. Y MANT. ESCUELA DE CHAUQUEAR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-149-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REP. Y MANT. ESCUELA DE CHAUQUEAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-148-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaAMPOLLETA AH/ 25W LIGHTINGAMPOLLETA AH/ 25W LIGHTING $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
86131502
Pintura1Unidad no definidaMONOMANDO LAVAPLATOS FONTANA ECOMONOMANDO LAVAPLATOS FONTANA ECO $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.490 $ 13.490
86131502
Pintura27Unidad no definidaLINOLEO CORRIENTE 0.65MM X 1.83MT MODELOLINOLEO CORRIENTE 0.65MM X 1.83MT MODELO $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.530 $ 91.530
86131502
Pintura1Unidad no definidaADHESIVO AGOREX 60 GL HENKEL 3.8 LTADHESIVO AGOREX 60 GL HENKEL 3.8 LT $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
86131502
Pintura65Unidad no definidaGANCHO PERCHA SENCILLO ZAMAC BR. LIOIGANCHO PERCHA SENCILLO ZAMAC BR. LIOI $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.250 $ 55.250
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Pintura2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO SINT.P/LARGO 18CM ESTAMPA PRORODILLO CHIPORRO SINT.P/LARGO 18CM ESTAMPA PRO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
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Pintura1Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL 1LT DYNALAGUARRAS MINERAL 1LT DYNAL $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
86131502
Pintura2Unidad no definidaBROCHA ECOSA M/MAD.3"BROCHA ECOSA M/MAD.3" $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
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Pintura1Unidad no definidaOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA CAFE MOROOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA CAFE MORO $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.790 $ 13.790
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Pintura1Unidad no definidaOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA NARANJAOLEO CONSTRUCTOR SOQUINA NARANJA $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.790 $ 13.790
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Pintura22Unidad no definidaLINOLEO ALTO TRAF CALEO 1,5 MM 2.0 MT ANCHOLINOLEO ALTO TRAF CALEO 1,5 MM 2.0 MT ANCHO $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.560 $ 241.560
Total Neto $ 486.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 486.770

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.