Orden de Compra. Nº
3510-1652-SE12
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MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-1652-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social
ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T.
11.431.784-5
Sucursal
Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121117
Papel de seda de manualidades
30
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL VOLANTIN
PLIEGOS PAPEL VOLANTIN
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44122106
Chinches y tachuelas
10
Unidad no definida
CAJAS DE CHINCHES
CAJAS DE CHINCHES
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60124102
Productos de artesanía multicultural
2
Unidad no definida
PAQUETES PALOS DE BROCHETAS
PAQUETES PALOS DE BROCHETAS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
46181504
Guantes protectores
5
Unidad no definida
PARES DE GUANTES BLANCOS
PARES DE GUANTES BLANCOS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
60111408
Ondas o cintas decorativas
12
Unidad no definida
FESTONES
FESTONES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60111408
Ondas o cintas decorativas
10
Unidad no definida
BESITOS
BESITOS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201523
Cinta para de tela
2
Unidad no definida
PAQUETES CINTA TRICOLOR
PAQUETES CINTA TRICOLOR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31201523
Cinta para de tela
8
Unidad no definida
PAQUETES CINTA
PAQUETES CINTA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad no definida
BARRAS PEGAMENTO
BARRAS PEGAMENTO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
43232503
Corrector ortográfico
20
Unidad no definida
CORRECTORES
CORRECTORES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
60121120
Papel de manualidades autoadhesivo
50
Unidad no definida
ESFERAS PLUMAVIT
ESFERAS PLUMAVIT
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
53102506
Cintillos deportivos y muñequeras
4
Unidad no definida
CINTILLOS
CINTILLOS
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
60111408
Ondas o cintas decorativas
7
Unidad no definida
CAMPANAS 18
CAMPANAS 18
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.830
Total Neto
$ 83.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 83.720
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.