Orden de Compra. Nº3510-1724-AG21 "MATERIAL DE OFICINA DAF Y DIRECCION"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1724-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAF Y DIRECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 118647,4
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta30UnidadUNIDAD DE LÁPIZ PASTA COLOR AZUL, PUNTA REDONDA, EQUIVALENTE A MARCA BIC  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121801
Cinta correctora10UnidadCORRECTOR ROLLER, EQUIVALENTE A PRITT  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA GRANDE DE 17 CM  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTA ADHESIVA POST-IT (76 CM X 76 CM) DE DIFERENTES COLORES  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA METÁLICA (20 HOJAS), EQUIVALENTE A MARCA TORRE  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111525
Papel multiuso5UnidadCAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA X 10 UND  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111525
Papel multiuso15UnidadCAJAS DE RESMAS TAMAÑO OFICIO X 10 UND  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
Total Neto $ 624.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.647
TOTAL OC $ 743.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.