Orden de Compra. Nº3510-1726-SE18 "MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOELA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1726-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P3Unidad FLAPPER ESTANQUE WC FANALOZA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
30181505
Taza de WC1Unidad TAZA WC KINDER BLANCO FANALOZA $ 45.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
40141716
Sifones en P2Unidad SIFON LAVATORIO 1 1/4" $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31201601
Adhesivos químicos1Unidad ADHESIVO PVC HOFFENS 240 CC $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
40141702
Grifos5Unidad LLAVE LAVATORIO LC2 1001 FASS $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.750 $ 59.750
40141702
Grifos3Unidad LLAVE JARDIN HE X HE 1/2" $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
23171509
Soldadura2Unidad SOLDADURA ESTAÑO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
15111505
Butano1Unidad GAS BUTANO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad ROLLO TEFLON $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31191501
Papeles de lija1Unidad PLIEGO LIJA NRO 100 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
40141610
Válvulas de flotador2Unidad VALVULAS ADMISION 15/16 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
Total Neto $ 132.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 132.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.