Orden de Compra. Nº3510-178-SE19 "MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-178-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Galón ESMALTE PIEZA Y FACHADA COLOR AZUL MEDITERRANEO $ 19.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
31211505
Pinturas aceitosas1Galón ESMALTE PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
31201605
Masillas2Unidad SET MASILLA SUBMARINA A+B $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
31211906
Rodillos de pintar3Unidad RODILLO CHIPORRO NATRUA 18 CMS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
23171509
Soldadura1Unidad ROLLO SOLDADURA ESTAÑO 1/2 KILO $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31161504
Tornillos para metales1Unidad TORNILLO VOLCANITA 6 X 1.5/8" X 100 UNIDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
40142108
Tubería de bronce4Unidad CODO RED BRONCE 3/4" - 1/2" $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
23171509
Soldadura2Unidad PASTA SOLDAR 100 GR INDEPP $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40142115
Tubería de plástico8Unidad CODOS SANITARIO 110 MM X 87.5 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
31191506
Discos abrasivos3Unidad DISCO CORTE 4 1/2" $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
40141702
Grifos4Unidad LLAVE LAVATORIO $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.160 $ 33.160
40142108
Tubería de bronce4Unidad CODO BRONCE SO/SO 1/2" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
40142108
Tubería de bronce6Unidad TEE RED BRONCE 1/2" $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
40142108
Tubería de bronce2Unidad VALVULA BOLA LLAVE JARDIN $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31201605
Masillas3Unidad SIKAFLEX 221 ADHESIVO GRIS CLARO $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
31211904
Brochas2Unidad BROCHA 2 1/2" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131502
Paños de limpieza1kilogramo TRAPO LIMPIEZA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 200.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 200.790

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.