Orden de Compra. Nº
3510-1790-SE11
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Adquisición materiales desarrollo actividades DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-1790-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición materiales desarrollo actividades DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3510-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Penisula
Razón Social
LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T.
76.104.068-5
Sucursal
La Penisula
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
2
Bolsa
globos decorativos
globos decorativos
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111525
Papel multiuso
1
Caja
adornos dieciocheros
adornos dieciocheros
$ 2.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.120
$ 2.120
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
1
Caja
caja de lapices de 50 unidades
caja de lapices de 50 unicacdes
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
53141502
Alfileres de gancho
2
Caja
alfileres de gancho
alfileres de gancho
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
14111525
Papel multiuso
1
Caja
caja opalina blanca
caja opalina blanca
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
60121502
Rotuladores de base disolvente
2
Unidad
plumones permanentes
plumones permanentes
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
pliegos de carton forrado
pliegos de carton forrado
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
14111525
Papel multiuso
15
Unidad
pliegos de cartulina blanca
pliegos de cartulina blanca
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
huincha embalaje
huincha embalaje
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
11151502
Fibras de nilon
2
Rollo
rollo pita
rollo pita
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
Total Neto
$ 30.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 30.510
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.