Orden de Compra. Nº3510-1790-SE11 "Adquisición materiales desarrollo actividades DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1790-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales desarrollo actividades DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3510-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente2Bolsaglobos decorativosglobos decorativos $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111525
Papel multiuso1Cajaadornos dieciocherosadornos dieciocheros $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1Cajacaja de lapices de 50 unidadescaja de lapices de 50 unicacdes $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53141502
Alfileres de gancho2Cajaalfileres de ganchoalfileres de gancho $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
14111525
Papel multiuso1Cajacaja opalina blancacaja opalina blanca $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121502
Rotuladores de base disolvente2Unidadplumones permanentesplumones permanentes $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
14111525
Papel multiuso4Unidadpliegos de carton forradopliegos de carton forrado $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111525
Papel multiuso15Unidadpliegos de cartulina blancapliegos de cartulina blanca $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidadhuincha embalajehuincha embalaje $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
11151502
Fibras de nilon2Rollorollo pitarollo pita $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
Total Neto $ 30.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.