Orden de Compra. Nº3510-1799-SE12 "MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA QUETROLAUQUEN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1799-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA QUETROLAUQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS PAPEL CARTARESMAS PAPEL CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS PAPEL OFICIORESMAS PAPEL OFICIO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14121503
Cartulina50Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA COLORPLIEGOS CARTULINA COLOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCAJAS CORCHETES 26/6CAJAS CORCHETES 26/6 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
60121501
Rotuladores de base acuosa12Unidad no definidaPLUMONES PIZARRAPLUMONES PIZARRA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
60121124
Papel kraft50Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL KRAFTPLIEGOS PAPEL KRAFT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14121605
Papel de seda Kraft20Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA BLANCOPLIEGOS CARTULINA BLANCO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 116.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 116.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.