Orden de Compra. Nº3510-1880-SE11 "Adquisición materiales para actividades del DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1880-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales para actividades del DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar100Unidadsobres americanos con ventanasobres americanos con ventana $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121801
Cinta correctora4Unidadcorrector secocorrector seco $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidadlibro de actaslibro de actas $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31201509
Cinta adhesiva de nilon4Unidadcinta embalajecinta embalaje $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44121701
Lápiz pasta20Unidadlapices pastalapices pasta $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
15121512
anti adhesivos4Cajalomos de archivadoreslomos de archivadores $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
24141607
Separadores de cartón8Bolsaseparadores de archivadorseparadores de archivadores $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
43202101
Cajas de CD1Unidadestuche porta CDestuche porta CD $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1Cajacaja de lapices de tintacaja de lapices de tinta $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidadplumones permanentesplumones permanentes $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121802
Líquido corrector10Unidadcorrectores liquidoscorrectores liquidos $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121506
Sobres estándar50Unidadsobre saco medio oficiosobre saco medio oficio $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44121708
Marcadores6Unidaddestacadoresdestacadores $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
31201517
Cinta para empaquetar10Unidadscochscoch $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre4Unidadrepuesto lapiz parkerrepuesto lapiz parker $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44111516
Agendas1Unidadagendaagenda $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidadestuches post-itestuches post-it $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44122104
Clips para papel4Cajacajas de clipcajas de clip $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
44122103
Corchetes4Cajacajas de corchetescajas de corchetes $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 79.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 79.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.