Orden de Compra. Nº3510-1894-SE16 "MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL (PIE)"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1894-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL (PIE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-125-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso15Unidad PLIEGOS CARTULINA METALICA DE COLOR DORADA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
14111525
Papel multiuso30Unidad BARRAS DE SILICONA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111525
Papel multiuso6Unidad CORTA CARTON MARCA TORRE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
14111525
Papel multiuso1Unidad PISTOLA GRANDE DE SILICONA $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111525
Papel multiuso2Unidad CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111525
Papel multiuso3Unidad PLIEGO DE GOMA EVA AZUL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111525
Papel multiuso18Unidad PLIEGO DE GOMA EVA AMARILLO, NARANJO, VERDE, CELESTE, ROJO, ROSADO, MORADO, NEGRO Y CAFE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111525
Papel multiuso70Unidad CARTULINA COLOR AMARILLO, CELESTE, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, BEIGE, ROJO, NARANJO, MORADO, AZUL, BLANCO, CAFE Y NEGRO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111525
Papel multiuso2Unidad BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES, DIF. COLORES $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 71.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 71.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.