Orden de Compra. Nº
3510-1911-SE12
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MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA ALONSO DE ARCILLA
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-1911-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA ALONSO DE ARCILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social
ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T.
11.431.784-5
Sucursal
Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad no definida
COLA FRÍA
COLA FRÍA
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.900
$ 34.900
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
44122103
Corchetes
20
Unidad no definida
CAJAS CORCHETES
CAJAS CORCHETES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44122106
Chinches y tachuelas
20
Unidad no definida
CAJAS CHINCHES
CAJAS CHINCHES
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
25
Unidad no definida
TEMPERAS
TEMPERAS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.750
$ 23.750
14111514
Bloques para mensajes
20
Unidad no definida
BLOCK
BLOCK
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
14121503
Cartulina
40
Unidad no definida
CARTULINAS VARIOS COLORES
CARTULINAS VARIOS COLORES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
27111504
Cuchillos de bolsillo
5
Unidad no definida
CORTA CARTÓN
CORTA CARTÓN
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
14121503
Cartulina
20
Unidad no definida
CARTULINAS METÁLICAS
CARTULINAS METÁLICAS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
60123601
Pegamento de purpurina
20
Unidad no definida
GLITTER
GLITTER
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
PAPEL CHOCLO
PAPEL CHOCLO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
14111525
Papel multiuso
5
Unidad no definida
PAPEL CREPÉ
PAPEL CREPÉ
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
60123601
Pegamento de purpurina
20
Unidad no definida
ESCARCHAS COLORES
ESCARCHAS COLORES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
60121112
Cartón piedra
10
Unidad no definida
CARTÓN PIEDRA
CARTÓN PIEDRA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad no definida
GOMA EVA
GOMA EVA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad no definida
SILICONA LÍQUIDA
SILICONA LÍQUIDA
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
50
Unidad no definida
SILICONA BARRA
SILICONA BARRA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 198.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 198.850
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.