Orden de Compra. Nº3510-1911-SE12 "MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA ALONSO DE ARCILLA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1911-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERÍA ESCUELA ALONSO DE ARCILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad no definidaCOLA FRÍACOLA FRÍA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44122103
Corchetes20Unidad no definidaCAJAS CORCHETESCAJAS CORCHETES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122106
Chinches y tachuelas20Unidad no definidaCAJAS CHINCHESCAJAS CHINCHES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional25Unidad no definidaTEMPERASTEMPERAS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
14111514
Bloques para mensajes20Unidad no definidaBLOCKBLOCK $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14121503
Cartulina40Unidad no definidaCARTULINAS VARIOS COLORESCARTULINAS VARIOS COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27111504
Cuchillos de bolsillo5Unidad no definidaCORTA CARTÓNCORTA CARTÓN $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
14121503
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINAS METÁLICASCARTULINAS METÁLICAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
60123601
Pegamento de purpurina20Unidad no definidaGLITTERGLITTER $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaPAPEL CHOCLOPAPEL CHOCLO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaPAPEL CREPÉPAPEL CREPÉ $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
60123601
Pegamento de purpurina20Unidad no definidaESCARCHAS COLORESESCARCHAS COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121112
Cartón piedra10Unidad no definidaCARTÓN PIEDRACARTÓN PIEDRA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60123001
Figuras de goma Eva30Unidad no definidaGOMA EVAGOMA EVA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad no definidaSILICONA LÍQUIDASILICONA LÍQUIDA $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50Unidad no definidaSILICONA BARRA SILICONA BARRA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 198.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 198.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.