Orden de Compra. Nº3510-1991-SE12 "MATERIALES LIBRERIA ESCUELA TABÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1991-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA ESCUELA TABÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador9Unidad no definidaCAJAS OPALINA CELESTE, CREMA, VERDECAJAS OPALINA CELESTE, CREMA, VERDE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
44111607
Archivadores de cheques10Unidad no definidaARCHIVADORESARCHIVADORES $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
14111527
Papel autocopiativo17Unidad no definidaCALCO NEGROCALCO NEGRO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
11151705
Hilo de seda60Unidad no definidaHILOS DE BORDARHILOS DE BORDAR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121501
Rotuladores de base acuosa16Unidad no definidaPLUMONES PIZARRAPLUMONES PIZARRA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaCAJA RESMA OFICIOCAJA RESMA OFICIO $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaCAJA RESMA CARTACAJA RESMA CARTA $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA TRANSPARENTECINTA ADHESIVA TRANSPARENTE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 209.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 209.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.