Orden de Compra. Nº3510-207-SE12 "MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA CHAUQUEAR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-207-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA CHAUQUEAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182703
Reglas de altura de paciente120Unidad no definidaTRANSPORTADORESTRANSPORTADORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44111803
Compases120Unidad no definidaCOMPASCOMPAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri50Unidad no definidaPLUMONES PIZARRAPLUMONES PIZARRA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
44121904
Rellenos de tinta10Unidad no definidaTINTAS PARA RECARGAR PLUMONESTINTAS PARA RECARGAR PLUMONES $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
14111512
Papel cuadriculado5Unidad no definidaCAUDERNOS PAPEL MILIMETRADOCAUDERNOS PAPEL MILIMETRADO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
14111520
Papel secante50Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL MANTEQUILLAPLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios120Unidad no definidaSTICK FIXSTICK FIX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
41111604
Reglas400Unidad no definidaCUADERNO COLLEGECUADERNO COLLEGE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
14111516
Papel de recambio para cuadernos130Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOSCUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.900 $ 120.900
44121707
Lápices de colores120Unidad no definidaLAPICES DE COLORESLAPICES DE COLORES $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz120Unidad no definidaGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121706
Lápices de madera120Unidad no definidaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
41111604
Reglas120Unidad no definidaREGLAS 30 CMSREGLAS 30 CMS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 660.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 660.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.