Orden de Compra. Nº
3510-207-SE12
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MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA CHAUQUEAR
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-207-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA CHAUQUEAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Penisula
Razón Social
LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T.
76.104.068-5
Sucursal
La Penisula
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42182703
Reglas de altura de paciente
120
Unidad no definida
TRANSPORTADORES
TRANSPORTADORES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44111803
Compases
120
Unidad no definida
COMPAS
COMPAS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri
50
Unidad no definida
PLUMONES PIZARRA
PLUMONES PIZARRA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
44121904
Rellenos de tinta
10
Unidad no definida
TINTAS PARA RECARGAR PLUMONES
TINTAS PARA RECARGAR PLUMONES
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
14111512
Papel cuadriculado
5
Unidad no definida
CAUDERNOS PAPEL MILIMETRADO
CAUDERNOS PAPEL MILIMETRADO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
14111520
Papel secante
50
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA
PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
120
Unidad no definida
STICK FIX
STICK FIX
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
41111604
Reglas
400
Unidad no definida
CUADERNO COLLEGE
CUADERNO COLLEGE
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.000
$ 196.000
14111516
Papel de recambio para cuadernos
130
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.900
$ 120.900
44121707
Lápices de colores
120
Unidad no definida
LAPICES DE COLORES
LAPICES DE COLORES
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.400
$ 86.400
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz
120
Unidad no definida
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
44121706
Lápices de madera
120
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
41111604
Reglas
120
Unidad no definida
REGLAS 30 CMS
REGLAS 30 CMS
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
Total Neto
$ 660.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 660.450
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.