Orden de Compra. Nº3510-2076-SE18 "MATERIALES LICEO FHO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2076-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO FHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161701
Tuercas de anclaje100Unidad no definida TUERCAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
60124403
Alambre de aluminio200Unidad no definida ALAMBRE ELETREC NYA BLCO 1.5MM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26111701
Baterías recargables6Unidad no definida BATERIA DURACELL 9V $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
31231313
Tubería de plástico6Unidad no definida TUBO HIDRAHULICO PN10 40MM X 6MT $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
40142115
Tubería de plástico45Unidad no definida CODO HIDRAULICO 40MM $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
31211501
Pinturas al esmalte20Unidad no definida ESMALTE SPRAY AMARILLO, NARANJO, ROJO Y MORADO (5 C/U) $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 6X2 100 UNID $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
Total Neto $ 183.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 183.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.