Orden de Compra. Nº3510-2082-SE15 "materiales escuela san rafael"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2082-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra materiales escuela san rafael
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-125-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino25Unidad no definidaMTS DE POLAR BLANCO Y PLOMOMTS DE POLAR BLANCO Y PLOMO $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.750 $ 143.750
13111307
Espuma de goma15Unidad no definidaESPONJA ESPUMA GOMA 3 CM DE ESPERESORESPONJA ESPUMA GOMA 3 CM DE ESPERESOR $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
11121803
Lino300Unidad no definidaMTS DE RASO CELESTE, BLANCO Y VERDEMTS DE RASO CELESTE, BLANCO Y VERDE $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
60141019
Piñatas100Unidad no definidaGLOBOS PIÑATAGLOBOS PIÑATA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211507
Pinturas en aerosol3Unidad no definidaSPRAY PLATEADOSPRAY PLATEADO $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
14111532
Juegos de papel surtido25Unidad no definidaCARTULINAS NARANJAS DOBLE FAZCARTULINAS NARANJAS DOBLE FAZ $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60124102
Productos de artesanía multicultural25Unidad no definidaPAQUETE DE PALOS DE MAQUETA 4X10PAQUETE DE PALOS DE MAQUETA 4X10 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
12352310
Siliconas150Unidad no definidaBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12142005
Gas Helio He2Unidad no definidaGAS HELIOGAS HELIO $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.600 $ 58.600
Total Neto $ 803.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 803.470

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.