Orden de Compra. Nº3510-2083-SE15 "MATERIAL ASEO BUSES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2083-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO BUSES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-71-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes4Unidad FRASCOS WD-40 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
12352310
Siliconas10Unidad RENOVADORES CERA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
15121503
Aceite de engranajes10Unidad CERA PARA VEHICULOS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131615
Escobillones5Unidad ESCOBILLONES $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
47131602
Paños de limpieza absorbente10Unidad PAÑOS AMARILLOS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131602
Paños de limpieza absorbente10Unidad TRAPEROS $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
12191501
Solventes aromáticos10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
12191501
Solventes aromáticos10Unidad LIMPIADOR PARA PISOS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
12352310
Siliconas10Unidad SILICONAS PARA VEHICULO $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
12352310
Siliconas18Unidad PINOS AROMATICOS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
Total Neto $ 141.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 141.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.