Orden de Compra. Nº3510-2091-SE18 "ALIMENTACION REUNION RED ESCUELAS COMPLETAS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2091-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION REUNION RED ESCUELAS COMPLETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandra nataly
Razón Social alejandra soto
R.U.T. 17.037.398-7
Sucursal alejandra nataly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas1Unidad PAQUETE SERVILLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramo AZUCAR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad PAQUETES DE GALLETAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
50201706
Café1Unidad TARRO CAFE MEDIANO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50201713
Bolsitas de te1Unidad CAJA TE 20 BOLSITAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad BOTELLAS JUGO 1,5 LITROS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30Unidad VASOS DESECHABLES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52151704
Cucharas domésticas30Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 15.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.