Orden de Compra. Nº3510-2092-AG23 "MATERIALES LIBRERIA Escuela Rural Huapi Abtao"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2092-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA Escuela Rural Huapi Abtao
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-011-000 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 7938,96
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRÍA BARRÍA
R.U.T. 11.431.784-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123403
Ojos móviles decorativos2BolsaBolsa de Ojos Saltadores 100 unidades  $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234 $ 8.234
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadCola Fría de 1 Kilo  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.142
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadTubos de Brillantinas  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60123201
Cintas de papel4UnidadCintas Doble Faz  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
Total Neto $ 41.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.939
TOTAL OC $ 49.723


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.431.784-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.