Orden de Compra. Nº3510-2103-SE14 "ALIMENTACIÓN LICEO FHO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2103-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN LICEO FHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-112-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos45Unidad no definidaVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos24Unidad no definidaPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaTARRO DE CAFÉTARRO DE CAFÉ $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaCAJA DE TÉCAJA DE TÉ $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
93131608
Servicios de suministro de alimentos8Unidad no definidaJUGOS WATTSJUGOS WATTS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos15Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETASPAQUETES DE GALLETAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaKILOS DE AZÚCARKILOS DE AZÚCAR $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
Total Neto $ 36.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.810

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.