Orden de Compra. Nº3510-2106-SE13 "REPARACIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2106-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2013
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-97-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 45955,11
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot2Unidad no definidaPICK UP ROLLER ASSY RZ-230/RNPICK UP ROLLER ASSY RZ-230/RN $ 41.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.834 $ 82.834
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaLOAD SPRING RP-3700LOAD SPRING RP-3700 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaSTRIPPER PAD RN-2050/RP-3105STRIPPER PAD RN-2050/RP-3105 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaGEAR M1X15X12 RZ-230GEAR M1X15X12 RZ-230 $ 48.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.972 $ 48.972
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaPF CLUTCH TRPF CLUTCH TR $ 65.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.063 $ 65.063
Total Neto $ 241.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.955
TOTAL OC $ 287.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.