Orden de Compra. Nº3510-214-SE15 "adq. materiales de Aseo Buses DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-214-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2015
Nombre de la Orden de Compra adq. materiales de Aseo Buses DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza8Unidad no definida Paños amarillos $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
10161511
Pinos8Unidad Pinos aromaticos $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131602
Paños de limpieza absorbente8Unidad Paños para piso $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131816
Desodorantes8Unidad Desodorantes ambientales $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ8Unidad Siliconas para auto $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720
12181501
Ceras sintéticas8Unidad ceras de auto $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
44102908
Limpiadores de compact disc o CD o reparadores de 8Unidad renovadores de goma $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720
47131604
Escobas4Unidad Escobillones $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
30201706
Baños portátiles4Unidad limpia vidrios $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30161705
Suelos de caucho8Unidad Poet para piso $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
Total Neto $ 114.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 114.080

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.