Orden de Compra. Nº3510-2148-SE12 "MATERIAL ESCUELA SAN ANTONIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2148-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA SAN ANTONIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10Unidad METROS GENERO RASO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111525
Papel multiuso10Unidad CAJAS DE COLOR $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
14111525
Papel multiuso20Unidad PLIEGO CARTON FORRADO DORADO Y PLATEADO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111525
Papel multiuso20Unidad SILICONA BRILLANTE VARIOS COLORES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111525
Papel multiuso40Unidad PLIEGOS CARTULINA DOBLE FAZ COLOR ROJO Y VERDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111525
Papel multiuso100Unidad GLOBOS DIFERENTES COLORES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso10Unidad PAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111525
Papel multiuso25Unidad METROS CINTA DORADA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
14111525
Papel multiuso16Unidad DIPLOMAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640
Total Neto $ 81.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 81.890

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.