Orden de Compra. Nº3510-2157-SE12 "MATERIAL ESCUELA RURAL EL DAO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2157-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL EL DAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20Unidad RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111525
Papel multiuso10Unidad RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111525
Papel multiuso20Unidad BARRA PEGAMENTO STIC FIX GRANDE $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
14111525
Papel multiuso50Unidad COMA EVA DIFERENTES COLORES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
14111525
Papel multiuso5Unidad CORCHETERA IMPACTO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111525
Papel multiuso10Unidad CAJA LAPICES COLORES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111525
Papel multiuso50Unidad COLA FRIA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 180.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 180.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.