Orden de Compra. Nº3510-2185-SE16 "MATERIAL ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS}"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2185-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS}
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-50-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso8Unidad CAJAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200
14111525
Papel multiuso8Unidad CAJAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
14111525
Papel multiuso10Unidad CAJAS DE CORCHETES PARA CORCHETERA IMPACTO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
14111525
Papel multiuso100Unidad PLIEGOS CARTULINA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111525
Papel multiuso100Unidad PLIEGOS GOMA EVA LISA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111525
Papel multiuso15Unidad CAJA ALFILERES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
14111525
Papel multiuso8Unidad CAJAS LAPIZ TINTA NEGRO Y AZUL $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.920 $ 75.920
14111525
Papel multiuso60Unidad PEGAMENTO STIC FIX GRANDES $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
14111525
Papel multiuso20Unidad CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111525
Papel multiuso10Unidad CORTA CARTON $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 878.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 878.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.