Orden de Compra. Nº
3510-2213-SE12
"
ALIMENTACION ESCUELA LA CAMPANA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-2213-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION ESCUELA LA CAMPANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-27-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
12
Unidad no definida
LITROS DE BEBIDA
LITROS DE BEBIDA
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
KILOS DE TOMATES
KILOS DE TOMATES
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
KILO DE LIMONES
KILO DE LIMONES
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
93131608
Servicios de suministro de alimentos
7
Unidad no definida
CASATAS
CASATAS
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
BOLSAS FRUGELÉ
BOLSAS FRUGELÉ
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
BOLSAS CHOCOLATES PASCUEROS
BOLSAS CHOCOLATES PASCUEROS
$ 7.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.700
$ 15.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
BOLSAS MONEDAS CHOCOLATES
BOLSAS MONEDAS CHOCOLATES
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.760
$ 6.760
93131608
Servicios de suministro de alimentos
16
Unidad no definida
SUPER 8
SUPER 8
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad no definida
VASOS PLÁSTICOS
VASOS PLÁSTICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS
PAQUETES GALLETAS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 64.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 64.250
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.