Orden de Compra. Nº3510-2247-SE16 "MATERIALES ESCUELA DE QUENU"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2247-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA DE QUENU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-50-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso8Unidad no definida LAPIZ PASTA PARKER JOTTER $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
54111501
Relojes de pulsera10Unidad no definida SOBRE BRILLANTINA DIVRSOS COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111525
Papel multiuso20Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFIA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111525
Papel multiuso10Unidad no definida PEGAMENTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111525
Papel multiuso8Unidad no definida 02 MOCHILAS DE MUJER Y 06 DE HOMBRE $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200
14111525
Papel multiuso2Unidad no definida AGENDA DE MUJER $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111525
Papel multiuso6Unidad no definida AGENDA DE HOMBRE $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
Total Neto $ 347.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 347.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.