Orden de Compra. Nº3510-2270-SE11 "ADQUISICIÓN MATERIALES ACTIC. LICEO POLITECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2270-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ACTIC. LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3510-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma10Unidadpelotas aislapolpelotas aislapol $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad1/4 litro de barniz marino1/4 litro barniz marino $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1Cajatemperatenpera $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
14111525
Papel multiuso5Unidadcarton piedracarton piedra $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
14111610
Cartulina10Unidadcartulina fluorecentecartulina fluorecente $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadsilicona liquidasilicona liquida $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
25111930
Palos de spinnaker2Paquetepalos maquetapalos maqueta $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidadsilicona en barrasilicona en barra $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
11141604
Papel usado2Pliegopaleo crepepapel crepe $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
60124317
Masa de modelado1Cajacaja plasticinacaja plasticina $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
Total Neto $ 14.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.