Orden de Compra. Nº3510-2272-SE15 "MATERIALES PIE ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2272-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PIE ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-125-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10Unidad PENDRIVE 16 GB $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
14111525
Papel multiuso10Unidad AUDIFONOS GRANDES $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
14111525
Papel multiuso10Unidad MP3 $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
14111525
Papel multiuso250Unidad ESTUCHES $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.500 $ 622.500
14111525
Papel multiuso4Unidad AGENDAS 1016 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
14111525
Papel multiuso20Unidad FRASCOS PINTURA GENERO VARIOS COLORES $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
14111525
Papel multiuso20Unidad METROS GENEROS VARIOS COLORES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111525
Papel multiuso20Unidad HILOS DE COLORES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso10Unidad SET AGUJAS GRANDES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111525
Papel multiuso100Unidad PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
14111525
Papel multiuso300Unidad BARRAS SILICONA DELGADA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111525
Papel multiuso100Unidad CAJAS TEMPERAS METALICAS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
14111525
Papel multiuso300Unidad PLIEGOS CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111525
Papel multiuso50Unidad PLIEGOS CARTULINA METALICA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111525
Papel multiuso10Unidad ROLLOS CINTAS MASKING $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
14111525
Papel multiuso200Unidad PLUMONES PIZARRON NEGRO Y AZUL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
14111525
Papel multiuso250Unidad SOBRES PAPEL LUSTRE $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111525
Papel multiuso200Unidad BOLSAS PAÑOS DE HELADO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
14111525
Papel multiuso200Unidad BOLSAS PALOS DE MAQUETA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
14111525
Papel multiuso250Unidad LIBRETAS DE COMUNICACION $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 1.810.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.810.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.