Orden de Compra. Nº3510-2408-SE18 "MATERIAL ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2408-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras4Pieza PILASTRAS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31201605
Masillas1Unidad MASILLA SUBMARINA $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650
40141716
Sifones en P5Unidad SIFON LAVATORIO 1 1/4" $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30181512
Asientos de inodoro16Unidad ASIENTO WC $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.840 $ 127.840
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad OLEO CONSTRUCTOR 1/4 GL COLOR GRIS $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
39121501
Interruptores de seguridad1Unidad INTERRUPTOR 9/32 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5Unidad SODA CAUSTICA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31211904
Brochas1Unidad BROCHA HELA 3" $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
46171505
Llaves1Unidad LLAVES ANGULAR HE X HE 1/2" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40142115
Tubería de plástico2Unidad CODOS SANITARIO 40 MM $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
40141901
Conductos flexibles1Unidad FLEXIBLES AGUA 40 CM $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
30111601
Cemento4Unidad BOLSA CEMENTO 25 KILOS $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
30103201
Enrejado de acero1Unidad MALLA CONSTRUCCION C92 $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
31181601
Sellos de plástico1Unidad SELLO ANTIFUGA WC $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
40101506
Tubos de ventilación2Unidad VENTILACION ACERO $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
Total Neto $ 234.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 234.310

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.