Orden de Compra. Nº3510-2437-SE10 "TONER ADMINISTRACION CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2437-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra TONER ADMINISTRACION CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 18562,62
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRECIC PUERTO MONTT
Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal CRECIC PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER HP CE285ATONER HP CE285A $ 32.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.698 $ 97.698
Total Neto $ 97.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.563
TOTAL OC $ 116.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.