Orden de Compra. Nº3510-2453-SE17 "MATERIAL PIE ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2453-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PIE ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-50-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso60Unidad FORROS PARA CUADERNOS COLLEGE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111525
Papel multiuso50Unidad PAQUETES GOMA EVA BRILLANTE $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
14111525
Papel multiuso10Unidad CAJA CORCHETES NRO 1080 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
14111525
Papel multiuso50Unidad PLIEGOS PAPEL KRAFT CELESTE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111525
Papel multiuso70Unidad PLIEGOS CARTULINA DOBLE FAZ VARIOS COLORES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
14111525
Papel multiuso60Unidad METROS PAÑO LENCI COLOR ROJO, VERDE, NEGRO, BLANCO Y CAFE $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
14111525
Papel multiuso50Unidad PLIEGOS PAPEL KRAFT COLOR BLANCO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 450.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 450.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.